为进一步做好洛南县信用联社2024年度内部控制评价工作,提高风险防控能力,3月17日,洛南县信用联社组织召开内部控制评价工作专题培训会。
会议组织观看了省联社《内控评价体系介绍》培训视频,合规管理部围绕新的内部控制评价体系,重点对评分标准、评价方式、报送要求等内容进行再培训,为评价工作顺利推进奠定良好基础。
联社党委副书记、主任江涛对本次内部控制评价工作作出强调:一是提高政治站位,充分认识内控评价工作的重要性。内部控制评价是内部控制体系持续提升有效性的重要手段,是推动联社业务提质增效的重要保障,各部门务必高度重视,要通过开展内控评价,及时发现存在问题和不足,有针对性地进行整改和完善,不断提高联社内部控制的水平和效果。二是把握关键环节,扎实做好内部控制评价工作。本次评价范围包括公司治理层面、业务流程层面及重大事项校正,在评价过程中要强化全流程质量控制,丰富评价手段,确保评价结果的真实性和可靠性。三是强化责任担当,建立内部控制评价工作长效机制。要以此次内部控制评价工作为契机,认真总结经验教训,针对存在的问题,进一步完善内控制度体系,加强内控的执行力度,建立健全常态化机制,全力推进内部控制水平和风险防范能力稳步提升。
通过培训,与会人员充分认识了开展内控评价工作的重要性、掌握了实施内控评价工作方法、了解了各阶段重点工作任务、明晰了报送材料时限及要求。下一步,洛南县信用联社将迅速高效、统筹协调、形成合力,扎实推进2024年度内部控制评价工作取得实效。